Erőfeszítések a versenyben maradásért
Városfejlesztés, költségvetés

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ TÖKÖL.
1.601 Mrd Ft bevétellel és 1.566 Mrd Ft kiadással fogadta el a Képviselő-testület a 2009. évi zárszámadásról szóló rendeletet. A rendelet szabályozta az önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselők és közalkalmazottak számát is. Tököl Képviselő-testülete 207 munkahely biztosításával gondoskodott a város üzemeltetés, oktatás, művelődés, sport feladatainak ellátásáról, az intézmények fenntartásáról és a Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda, Gyámhivatal tevékenységének ellátásáról.
Helyi adóbevételből 19 M Ft-tal több folyt be mint a költségvetési előirányzat, azonban a hátralékok összege is tovább nőtt, 37,350 M Ft. Ez elsősorban építményés iparűzési adó elmaradást jelent. Jelentős a gépjárműadó-elmaradás: 25.327 E Ft.
Lelassult az ingatlan-hasznosításból várt bevételek megjelenése. Egyrészt nem sikerült vevőt találni két használaton kívüli épületre, másrészt a nyomott árak miatt az értékesítést sem engedélyezte a képviselő-testület.
A kieső, illetve elmaradt bevételek miatt 20 év alatt először januárban bérhitel felvételére volt szükség.
A településközponti fejlesztésre nyert 86.370 E Ft-ból 82.802 E Ft lehívásra került, a záró elszámolás áthúzódott 2010-re. A TEUT pályázaton útfelújításra nyert 30.667 E Ft támogatás igénybevétele szintén 2010-ben várható. A város hiteltartozása 180.770 E Ft, melynek éves törlesztése 15.385 E Ft.
Fontos eredménye a 2009. évi gazdálkodásnak, hogy a közösségek, civil szervezetek, társintézmények számára működési célra öszszesen 51.197 E Ft-ot adtunk át az itt felsoroltak szerint:
- Szárny-nyitogató Művészeti Iskola támogatására 3.000 E Ft,
- Tököli Polgárőr Egyesület támogatására 1.900 E Ft,
- Kisebbségi önkormányzatok támogatására 4.563 E Ft,
- Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság támogatására 200 E Ft,
- Szigetszentmiklós Önkormányzat Családsegítő Központ működési támogatására 4.236 E Ft,
- Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás működési támogatására 1.539 E Ft,
- Sváb Együttes támogatására 320 E Ft,
- Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatására 500 E Ft,
- Ráckevei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatására 50 E Ft,
- háziorvosok rezsiköltségének támogatására 450 E Ft,
- különféle alapítványok, non-profit szervezetek támogatására 871 E Ft . Dr. Balázs Ilona fogorvosnak nyújtott támogatás 1.000 E Ft
- Közösségek támogatása 23.265 E Ft, melyből 18.000 E Ft-ot a Községi Sportkör, 1.500 E Ft-ot a Karate Szakosztály, 600 E Ft-ot a Lovas Klub, 300 E Ft-ot a Református Egyház, 500 E Ft-ot a Katolikus Egyház és 2.365 E Ftot a kisebb civil közösségek részére nyújtottunk.
- Felhalmozási célra a következő támogatásokat juttattuk:
- Szigetszentmiklósi Tűzoltóság támogatására 1.400 E Ft,
- Református Egyházközösség támogatására 1.000 E Ft,
- Római Katolikus Egyházközösség támogatására 2.000 E Ft,
- Lakossági közműfejlesztési támogatásra 909 E Ft.
Az oktatási ágazat kiadása 469.570 E Ft-ra, 93%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest. Ebből az óvodai intézményi étkeztetés kiadásai 24.122 E Ft, az iskolai intézményi étkeztetés 20.438 Ft, a nappali iskolai oktatás 239.202 E Ft, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása 13.315 E Ft, a napközi otthoni ellátás 17.966 E Ft, a diáksportkör 2.151 E Ft, a négy óvoda összes kiadása 152.376 E Ft.
Az egészségügyi ágazat előirányzat-felhasználása 15.199 E Ft, ez 87%-os teljesítésnek felel meg, mely a védőnői szolgálat kiadásait .
14.199 E Ft . És a fogászati ellátás támogatását . 1.000 E Ft . Mutatja.
A szociális ágazat kiadása 27.717 E Ft, mely 93%-os teljesítést mutat. Ebben az ágazatban számoljuk el a Gyermekjóléti Szolgálat (100%), a szociális étkeztetés (79%) és a bölcsődei ellátás (92%) kiadásait is.
A közművelődési ágazat eredeti előirányzata 49.938 E Ft, mely összeg a beszámolási időszak végére 55.576 E Ft-ra módosult, ebből teljesült 47.796 E Ft, 86%. Az ágazaton belül működik a Művelődési Ház (40.972 E Ft), a Városi Könyvtár (3.830 E Ft) és a Délszláv Együttes (2.994 E Ft) feladatainak ellátása.
A sportcsarnok előirányzat-felhasználása 25.460 E Ft, ami 80%-os teljesítést jelent.
Intézményeinkre 2009-ben a takarékos gazdálkodás volt a jellemző.
2009. évi pénzmaradvány elszámolás
Az elszámolás nagy része 2010-re áthúzódó kötelezettséget jelent. Összege: 159,9 M Ft.
A legnagyobb tétel a Városközpont II. ütem, .Funkcióbővítő rehabilitáció. Pályázathoz út és környezetrendezés tervek készíttetése 11,8 M Ft, a pályázatírása 9,8 M Ft, a pályázathoz építész tervek készíttetése 8,1 M Ft.
Útépítésekre 2,1 M Ft, KMOP-2009.2.1.1/B belterületi utak pályázatírása és sikerdíj 4 M Ft, Sportcsarnoknál költségcsökkentő napkollektor felszereléshez terv készíttetése 2,4 M Ft.
Természetesen itt jelentkezik a szerződések szerint 2010-ben teljesülő . Piac téri támfalburkolás 1 M Ft, épületvásárlás még ki nem fizetett része 3,2 M Ft, . a Diófasori értékesítendő telkek előkészítése 2,1 M Ft, közművesítés, tereprendezés 6,5 M Ft . és a BKV terület megvásárlása 6,3 M Ft.
Költségvetési pénzmaradvány: 38,770 M Ft.